宁波色母粒股份有限公司
关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2024年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2024年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)资质条件
会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人:朱建弟
2024年度末合伙人数量:296人
2024年度末注册会计师人数:2498人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743人
2024年度收入总额(经审计):47.48亿元
2024年度审计业务收入(经审计):36.72亿元
2024年度证券业务收入(经审计):15.05亿元
2024年度上市公司审计客户家数:693家
(二)聘任会计师事务所履行的程序公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,该议案经2024年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议针对上述议案发表了同意的独立意见。
二、2024年度年审会计师事务所履职情况
1、立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司
2024年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2024年度募集资金存放与使用情况等执行了相
1关工作,并出具了专项报告。
2、在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执
行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟
通:
2025年1月15日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理进行审前沟通,对2024年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
2025年3月1日,负责公司审计工作的注册会计师及项目经理与公司总经
理、财务负责人就审计过程中的重要审计发现和公司进行沟通。
2025年4月18日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理进行审后沟通,对2024年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项总体审计结论等相关事项进行了沟通。
三、总体评价经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。
宁波色母粒股份有限公司董事会
2025年4月24日
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