烟台石川密封科技股份有限公司内控审计报告
大信审字[2026]第3-00121号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLPRoom 2206 22F, Xueyuan International TowerNo.1Zhichun Road, Haidian Dist.Bejing,China,100083 电话Telephone传真Fax:网址Intemet: +86(10)82330558+86(10)82327668www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告
大信审字[2026]第3-00121号
烟台石川密封科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“密封科技”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLPRoom 2206 2/F, Xueyuan Internalfonal TowarNo.1 Zhichun Road, Haldian Dist.Beijing,China,100083 电话Telephone:传真Fax;网址lntemet: +B6(10)82330558+86(10)82327868www.daxincpa.com.cn
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,密封科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计部事务所(特账咨通合伙)
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中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年三月二十日
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发证日期:Dale ofEssuance 年 月2022 P 00 7 13



