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怡合达:关于续聘2026年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

怡合达 --%

证券代码:301029证券简称:怡合达公告编号:2026-011

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

(一)机构信息

1、事务所基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我

国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2025年末,立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,主要行业为

制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、

采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水

生产和供应业,审计收费总额9.16亿元。同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的

相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲诉讼(仲诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人裁)人裁)事件裁)金额部分投资者以证券虚假陈述责任

纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出金亚科技、2014年尚余500的生效判决,金亚科技对投资者投资者周旭辉、

报万元损失的12.29%部分承担赔偿责立信任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

保千里、2015年部分投资者以保千里2015年年度报

东北证券、重组、1096告;2016年半年度报告、年度报告;万投资者银信评2015年2017年半年度报告以及临时公告存

估、立信报、2016元在证券虚假陈述为由对保千里、

等年报立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在

2016年12月30日至2017年12月29日期

间因虚假陈述行为对保千里所负

债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名

(二)项目信息

1、项目组成员基本信息

何时成为何时开始何时开始何时开始为项目组成近三年签署或复核上市姓名注册会计从事上市在立信执本公司提供员公司审计报告情况师公司审计业审计服务

项目合伙泽润新能、博杰股份、人及签字秦劲力2018年2019年2022年2022年智立方等上市公司审计会计师报告

昌耀新材(三板)、艾签字会计郝晨辉2023年2016年2025年2026年比森等上市公司审计报师告

深南电路、道氏技术、

质量控制2014201020102026拓斯达、明阳电路、科柴喜峰年年年年复核人信技术等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因职业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,具备相应的专业胜任能力。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会

计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度立信为公司提供财务报告审计费用商议的价格为60万元(含税),内控审计费用为10万元(含税)。2026年度立信的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬,公司董事会提请股东会授权管理层决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况公司于2026年4月14日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独

立性进行了充分了解和审查,认为其具备相关审计资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2026年度审计工作的要求。同意续聘立信为公司2026年度审计机构,同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。(三)生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件:

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联

系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年4月27日

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