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保立佳:2025年年审会计师履职情况评估报告

深圳证券交易所 04-24 00:00 查看全文

保立佳 --%

上海保立佳化工股份有限公司

2025年年审会计师履职情况评估报告

上海保立佳化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)作

为公司2025年度年报审计机构。公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年中兴华资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

成立及改制情况:1993年成立,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

执业资质:中兴华具备会计师事务所执业证书,2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;

信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;

采矿业等。

人员规模:首席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人,注册会计师人数1084人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

经营范围:一般项目:资产评估;工程造价咨询业务;工程管理服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;区块链技术相关软件和服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)签字项目合伙人:丁兆栋,注册会计师,1999年起从事审计工作,于2000年6月取得注册会计师执业资格证书。自2006年12月起至2014年1月止就职于山东汇德会计师事务所有限公司,自2014年2月至今就职于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,从事证券服务业务超过16年。自2014年起先后为东软载波(300183)、软控股份(002073)等公司提供

IPO审计或年度审计及内控审计服务,2023年开始为本公司提供审计服务,具备相应专业胜任能力。

签字会计师:由晓升,注册会计师,2020年起从事审计工作,于2023年3月取得注册会计师执业资格证书。2024年12月开始在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年开始为本公司提供审计服务,具备相应专业胜任能力。

担任项目质量控制复核人:杨勇,注册会计师,自2000年起开始从事上市公司审计工作,自2013年起至今就职于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,从事证券服务业务超过16年,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制

复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。二、执业记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚7次,行政监管措施17次,自律监管措施4次,纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚15人次,行政监管措施34人次,自律监管措施11人次,纪律处分6人次。

三、质量管理水平

1、项目咨询

近一年审计过程中,中兴华就公司重大会计审计事项与中兴华专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业

意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,中兴华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

近一年审计过程中,中兴华实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计项目组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报

表的公允列报以及审计报告的适当性。4、项目质量检查中兴华设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督及整改工作承担责任。

中兴华质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道

德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。近一年审计过程中,中兴华没有在项目质量检查方面发现重大问题。

5、质量管理缺陷识别与整改

中兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、

信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应

的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了中兴华完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,中兴华在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。

综上,近一年审计过程中,中兴华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

近一年审计过程中,中兴华针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开。近一年审计过程中,中兴华全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。中兴华就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

中兴华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。

中兴华的后台支持团队包括税务、信息系统、估值及金融工

具等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

六、风险承担能力水平

中兴华具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。中兴华近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2026年4月23日

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