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久盛电气:立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度内部控制审计报告

深圳证券交易所 03-20 00:00 查看全文

久盛电气股份有限公司

内部控制审计报告

2025年度

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZF10098号

久盛电气股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了久盛电气股份有限公司(以下简称贵公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会币集原事务所

特殊普通合伙

中国注册会计师:陈小金

中国注册会计师:倪金林

中国·上海

二〇二六年三月十九日

证书编号:No.ofCeruficare

批准注册协会:浙江省注Authorizedlnstiuule6fC PAs

年度检验登记

Annual RenewalRcgistration

本证书经检验合格,继续有效-年This certficare is valid-foranother year afterthisrencwal

注册会计师任职资格检查(浙注协[202150号)

年度检验登记

Annual RenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年This certificate is valid for another year afterthis renewal.

证书编号: 310000062313

No.ofCertificale 浙江省注册会计师协会

批准注册协会:Authorized Insti tcofCPAs

发证日期:Date ofIssurance 二OO九 - 六 月m

年度检验登记

Annual RenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年This certificate is valid for anorher year afterthisrencwal.

注册会计师任职资格检查

年度检验登

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有数一年This certificate is valid for another year afterthisrcnewal.

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