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联检科技:关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告

深圳证券交易所 10-29 00:00 查看全文

证券代码:301115证券简称:联检科技公告编号:2025-069

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联检(江苏)科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公

司相关会计政策等规定,为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,对截至2025年9月30日各类资产进行了全面清查,对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备,现将相关情况公告如下:

(一)计提减值准备和核销坏账的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备,对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款进行核销。

(二)计提资产减值准备的范围和金额

公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、合同

资产和其他非流动资产,具体明细如下:

单位:元本期变动项目2024年12月31日本期收回或转2025年9月30日本期计提转销或核销其他变动回计提信用减值损失

其中:应收票据坏账损失830236.21-538002.71-2575.50289658.00

应收账款坏账损失235362897.5918470973.943192553.2343796.002304575.37252902097.67

其他应收款坏账损失13909317.132428031.44366459.7116703808.28

小计250102450.9320361002.673192553.2343796.002668459.58269895563.95计提资产减值损失

其中:合同资产减值损失5319207.751563227.23139710.196742724.79

其他非流动资产-合同资产1433481.14-605624.54827856.60未到期质保金减值损失其他非流动资产(不含未7398475.00484213.00-395702.006518560.00到期质保金)减值损失

固定资产减值损失8410625.621202212.38-2765421.344442991.90

投资性房地产减值损失402093.273161123.343563216.61

商誉减值损失42910582.1142910582.11

小计65874464.89957602.69139710.191686425.3865005932.01

合计315976915.8221318605.363332263.421730221.382668459.58334901495.96

说明:其他变动主要为本期公司收购广东联检冠粤检测有限公司引起,以及出租固定资产转入投资性房地产引起,对当期损益不产生影响。

(三)核销坏账或减值的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实地反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款、处置的固定资产、其他非流动资产对应的减值准备进行了核销。

公司计提资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的,相关确认标准及依据详见公司《2024年年度报告》或《2025年半年度报告》相关内容。

因公司2025年1-9月应收账款计提坏账准备金额占公司最近一个会计年度经审

计的归属于母公司所有者的净利润的绝对值的比例达到30%以上,且绝对金额大于1000万元,现将2025年1-9月应收账款计提坏账准备的相关事项说明如下:资产名称应收账款账面金额(万元)135299.37

资产预计可收回金额110009.16(万元)

应收账款:期末按单项或按信用风险组合进行减值测试,计提坏账准备。1.单项进行减值测试。当应收款项发生的个别特殊事项,或有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,公司考虑合理且有依据资产可收回金额的计的信息,包括前瞻性信息,以单项的预期信用损失进行估计。2.信用算过程风险组合。对于划分为信用风险组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号本次计提资产减值准

)、《企业会计准则第8号——资产减值》及公司应收账款坏账准备计备的依据提政策

2025年1-9月计提金额1847.10(万元)

应收账款:受市场环境下行、客户资金紧张的影响,销售回款不及预计提原因期,回款变差导致应收账款总金额增大、账龄变长,按照组合计提的减值准备金额增加。

2025年1-9月,公司计提减值损失的总金额为21318605.36元,收回或转回的

减值损失金额为3332263.42元,转销或核销的减值损失金额为1730221.38元,减值损失其他变动金额为2668459.58元,将减少公司本期营业利润17986341.94元(其中:信用减值损失影响17168449.44元,资产减值损失影响817892.50元)。

本期转销或核销的应收账款、固定资产以及其他非流动资产在以前年度已计提减值损失,对当期损益不产生影响。

本次计提资产减值准备和核销资产事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

联检(江苏)科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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