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天源环保:中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

公告原文类别 2024-04-26 查看全文

中天国富证券有限公司

关于武汉天源环保股份有限公司

2023年度持续督导跟踪报告

保荐人名称:中天国富证券有限公司被保荐公司简称:天源环保

保荐代表人姓名:钱亮联系电话:0755-33522821

保荐代表人姓名:陈定联系电话:0755-33522821

一、保荐工作概述项目工作内容

1.公司信息披露审阅情况

(1)是否及时审阅公司信息披露文件是

(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数0

2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的

情况

(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、是

募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)

(2)公司是否有效执行相关规章制度是

3.募集资金监督情况

(14次,保荐机构每季度查询了公司募集资金)查询公司募集资金专户次数专户情况

(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露是文件一致

4.公司治理督导情况

1未现场列席,已审阅相关会议通知、议()列席公司股东大会次数

案、决议等文件

2未现场列席,已审阅相关会议通知、议()列席公司董事会次数

案、决议等文件

3未现场列席,已审阅相关会议通知、议()列席公司监事会次数

案、决议等文件

5.现场检查情况

(1)现场检查次数1

(2)现场检查报告是否按照本所规定报送是

(3)现场检查发现的主要问题及整改情况不适用

6.发表专项意见情况

1(1)发表专项意见次数13

(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见不适用

7.向本所报告情况(现场检查报告除外)

(1)向本所报告的次数0

(2)报告事项的主要内容不适用

(3)报告事项的进展或者整改情况不适用

8.关注职责的履行情况

(1)是否存在需要关注的事项否

(2)关注事项的主要内容不适用

(3)关注事项的进展或者整改情况不适用

9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规是

10.对上市公司培训情况

(1)培训次数2

(2)培训日期2023年7月5日、2023年12月27日

上市公司信息披露、股东及董监高股份变

3动管理、募集资金使用、关联交易、资金()培训的主要内容

占用、对外担保、财务资助、可转换债券减持及信息披露特别规定等内容。

11.其他需要说明的保荐工作情况无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施事项存在的问题采取的措施

1.信息披露无不适用

2.公司内部制度的建立和执行无不适用

3.“三会”运作无不适用

4.控股股东及实际控制人变动无不适用

5.募集资金存放及使用无不适用

6.关联交易无不适用

7.对外担保无不适用

8.购买、出售资产无不适用9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财无不适用务资助、套期保值等)

10.发行人或者其聘请的证券服务

无不适用机构配合保荐工作的情况11.其他(包括经营环境、业务发无不适用

展、财务状况、管理状况、核心技

2术等方面的重大变化情况)

三、公司及股东承诺事项履行情况未履行承诺的原因及解决公司及股东承诺事项是否履行承诺措施公司首次公开发行股票时所作的承诺

1.发行前股东所持股份的限售安

排、自愿锁定、延长锁定期限以及是不适用

相关股东持股及减持意向、股份回购等承诺

2.稳定股价预案及相应约束措施是不适用

3.填补被摊薄即期回报的措施及

是不适用承诺

4.关于因欺诈发行上市购回股份

是不适用及赔偿损失的承诺

5.关于不存在虚假记载、误导性

是不适用陈述或者重大遗漏的承诺

6.关于依法承担赔偿或赔偿责任

是不适用的承诺创业板向不特定对象发行可转换公司债券时所作的承诺

1.关于向不特定对象发行可转换

公司债券摊薄即期回报采取填补措是不适用施等承诺

2.不参与/参与可转债发行认购计

是不适用划的承诺

四、其他事项报告事项说明

1.保荐代表人变更及其

无理由2023年9月6日,中国证监会向中天国富证券有限公司出具《关于对中天国富证券有限公司采取监管谈话措施的决定》,因中天国富证券有限公司存在以下违规问题:一是内控部门监督有效性、

履职独立性不足,部分项目内核意见跟踪落实不到位,保荐工作

2.报告大幅删减关注问题,内核未关注关于撤否项目的重大风险问报告期内中国证监会题,薪酬考核体系不合理,存在过度激励;二是廉洁从业风险防和本所对保荐人或者其

控机制不完善,第三方服务机构审查制度执行不到位。中国证监保荐的公司采取监管措会决定对公司采取监管谈话的行政监督管理措施。

施的事项及整改情况

中天国富证券有限公司收到上述监管措施决定书后,对此高度重视,立即启动了内部检讨和问责程序,并制定了相应整改措施。

如组织召开专题会,深入反思问题根源;内部高度重视,审核条线全链条问责;进一步完善内控流程,防范此类事项再次发生等。

3.其他需要报告的重大

无事项

34

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