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华研精机:公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

广州华研精密机械股份有限公司

对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州华研精密机械

股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,现将董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”“天健所”)2025年度履职评估情况汇报如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人上年末执业人注册会计师2363人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元2025年(经审审计业务收入26.01亿元

计)业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元

2024年上市公制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,司(含 A、B股) 批发和零售业,水利、环境和公共设施管理审计情况涉及主要行业业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况,具体情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健所作为华仪电气2017已完结(天健所年度、2019年度年报审计机需在5%的范围

华仪电气、

2024年3构,因华仪电气涉嫌财务造内与华仪电气

投资者东海证券、

月6日假,在后续证券虚假陈述诉承担连带责任,天健所

讼案件中被列为共同被告,天健所已按期要求承担连带赔偿责任。履行判决)上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行

政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

截至本公告披露日,上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

鉴于天健所已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,

同意聘任天健所为公司2025年财务报表及内部控制审计机构。公司董事会审计委员对天健所进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意公司聘任天健所为公司2025年度财务报表审计机构。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排,天健所对公司2025年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金年度存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。

经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、总体评价

在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

广州华研精密机械股份有限公司董事会2026年4月22日

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