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华研精机:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况专项报告

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

广州华研精密机械股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2025年度履行监督职责情况专项报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会现将对天健会

计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)履行监督职责的情况汇报

如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人上年末执业人注册会计师2363人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元2025年(经审审计业务收入26.01亿元

计)业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,

2024年上市公

批发和零售业,水利、环境和公共设施管理司(含 A、B股)业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计情况涉及主要行业

科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

(二)投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

案件原告被告主要案情诉讼进展时间天健所作为华仪电气2017年度、已完结(天健所需华仪电

20242019年度年报审计机构,因华仪在5%的范围内与华

投资气、东海

年3月电气涉嫌财务造假,在后续证券仪电气承担连带责者证券、天

6日虚假陈述诉讼案件中被列为共同任,天健已按期履

健所被告,要求承担连带赔偿责任。行判决)上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

(三)诚信记录

天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行

政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

截至本公告披露日,上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公司

提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025年3月28日,公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意聘任天健所为公司2025年财务报表及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)2025年,审计委员会共召开4次会议,对公司的定期报告、利润分

配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金的存放与使用情况

等进行了审议,为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

综上所述,公司审计委员会认为天健所在2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

广州华研精密机械股份有限公司审计委员会

2026年4月22日

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