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零点有数:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

深圳证券交易所 04-21 00:00 查看全文

北京零点有数数据科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度财务审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对天健在公司2024年度财务审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职、勤勉尽责、公允表达意见,具体情况如下:

一、2024年年审会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人注册会计师2356人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计904人师

业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元计)业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元

2024年上市公制造业,信息传输、软件和信息技术服务司(含 A、B 股) 业,批发和零售业,水利、环境和公共设审计情况施管理业,电力、热力、燃气及水生产和涉及主要行业供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数9

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年已完结(天健度年报审计机构,因需在5%的范华仪电气、华仪电气涉嫌财务围内与华仪

投资者东海证券、2024年3月6日造假,在后续证券虚电气承担连天健假陈述诉讼案件中带责任,天健被列为共同被告,要已按期履行求承担连带赔偿责判决)任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)聘任会计师事务所履行的程序公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第

十四次会议分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,该议案于2024年9月13日经2024第四次临时股东大会审议通过。

二、2024年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年度报告工作安排,天健会计师事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明,对公司募集资金年度存放与使用情况出具了鉴证报告。经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司

经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方

面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构

成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计

调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所的监督情况

1、审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独

立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

审计委员会于2024年8月16日召开2024年第三次会议决议,审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师为公司2024年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

2、审计委员会在审计过程中,与天健会计师事务所进行了充分的沟通和交流,在天健会计师事务所出具2024年年度审计报告初步审计意见后,与其进行沟通会议,听取了天健会计师事务所关于公司审计情况的汇报,并就2024年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项等进行了沟通。

3、2025年4月8日,审计委员会召开2025年第二次会议,审议通过公司

2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案,并同意将相关议案

提交公司董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守有关法律法规及《公司章程》、公司审计委员会实

施细则等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为天健具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求,在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

北京零点有数数据科技股份有限公司

2025年4月21日

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