上海毓恬冠佳科技股份有限公司内部控制审计报告上会师报字(2026)第2831号
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内部控制审计报告
上会师报字(2026)第2831号
上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“毓恬冠佳”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毓恬冠佳董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,毓恬冠佳于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)
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二〇二六年三月三十日
注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Change of Working Unit by a CPAP同意调出Agree the bolder to be1rainsferred from
同意调入Agrec Ihe holtder Io be transferred o
年度检验登记AnnunlRenewalRegistration
★x主级验合格,续续有数-年
证书编号:30000O8036f)No.of Certificate
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年1 月My /m
发证日期:Date of Issuance
本复印件已审核与原件一致
年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有数一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal,- .. :1 -..-..
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