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诚达药业:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

诚达药业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估

及履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》上市公司治理

准则》国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性

文件及《诚达药业股份有限公司章程》的相关规定和要求,诚达药业股份有限公司《以下简称《公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所特殊普通合伙)(以下简称众华”)2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:

一、2024年年审会计师事务所基本情况

一)会计师事务所基本情况

1、基本信息

众华的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华首席合伙人为陆士敏先生,2024年末合伙人人数为68人,注册会计师共359人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

3、业务规模

众华2024年经审计的业务收入总额为人民币56893.21万元,审计业务收入为人民币47281.44万元,证券业务收入为人民币16684.46万元众华2024年度上市公司审计客户数量73家,审计收费总额为人民币

9193.46万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业,房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共3家。

二)聘任会计师事务所履行的程序公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案于2024年5月13日经2023年年度股东大会审议通过。

二、2024年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排,众华会计师事务所《特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,众华会计师事务所《特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。众华会计师事务所《特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,众华会计师事务所《特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测

试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

一)审计委员会对众华会计师事务所《特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2024年4月16日,第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任众华会计师事务所《特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。二)2024年12月26日,审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对2024年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了众华会计师事务所《特殊普通合伙)关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计发现的问题提出建议。

三)2025年4月21日,公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议以现场方式召开,审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为众华会计师事务所《特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

诚达药业股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月21日本页无正文,为诚达药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告之签字页)

委员:

《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《汪萍俞毅崔孙良

时间:2025年4月21日

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