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湖南艾布鲁C环保A科技股份有限公司内部控制审计报告
CAC 内字[2025]0056 号
审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
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一、内部控制审计报告C 1-2
二、附件审计机构营业执照及执业许可证复印件
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CA内部A控制审计C报告C CAC 内字[2025]0056 号
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称“艾布鲁公司”或“公司”)2024年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾布鲁公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对C财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局C限性,存在A不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
1ACC
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CA仅供报告使用用使告报供仅用使告报供仅用使告报供仅



