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嘉曼服饰:关于续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

证券代码:301276证券简称:嘉曼服饰公告编号:2026-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过2025年年度报告的审计工作,公司已对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面

进行了审查,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力,诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力,在履职过程中严格履行执业准则,体现了良好的独立性,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

统一社会信用代码:91110102082881146K业务资质:具备会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务:是

历史沿革:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

首席合伙人:李尊农

人员信息:中兴华具有从事证券业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。截止2025年12月31日,中兴华合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

业务信息:2025年收入总额(未经审计)219612.23万元,审计业务收入(未经审计)155067.53万元,证券业务收入(未经审计)33164.18万元;2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额

24918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户为31家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额

10000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述

责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录情况

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措

施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1.基本信息

注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间签字注册会计

师(项目合伙肖宝强1999年10月2001年2019年12月2023年12月人)签字注册会计孙春芽2020年4月2015年2020年4月2025年12月师项目质量控制张丽丹2015年7月2016年2021年12月2023年12月复核人

(1)项目合伙人近三年主要从业情况

姓名:肖宝强

近三年主要从业情况:1999年10月转为执业注册会计师,1997年7月从事会计师事务所工作,2001年开始从事证券期货审计工作,2019年12月开始在中兴华执业并为上市公司提供审计服务,具有丰富的审计经验,具备相应的专业胜任能力。近三年签署过2家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师近三年主要从业情况:

姓名:孙春芽

近三年主要从业情况:2020年4月转为执业注册会计师,2015年开始从事会计师事务所工作;2020年4月开始在中兴华执业,2015年开始从事证券期货审计工作,具有丰富的审计经验。近三年主持和参与多家上市公司、拟上市公司和民营企业等的审计,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人近三年主要从业情况:

姓名:张丽丹

近三年主要从业情况:2015年7月成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2021年12月开始在中兴华执业并参与为上市公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告共15家,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用103.4万元(含税),其中年度财务审计费101.4万元(含税)、年度内控审计费22.2万元(含税)。2026年度审计费用将根据所处行业标准和公司的业务规模、会计处理复杂程度等因素,结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。提请股东会授权公司经营管理层与中兴华会计师事务所协商确认审计费用事项。预计审计费用变化不超过上年审计费用的

20.00%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议,会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审计委员会审议意见公司第四届审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效,聘期为一年。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届审计委员会第九次会议决议;

3、拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司

2026年4月28日

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