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万得凯:关于续聘2024年度审计机构的公告

公告原文类别 2024-04-27 查看全文

万得凯 --%

证券代码:301309证券简称:万得凯公告编号:2024-007

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,期限一年,该议案尚需提交公司

2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年07月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末从业人员注册会计师2272人

类别及数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人业务收入总额34.83亿元

2023年业务收入审计业务收入30.99亿元

证券业务收入18.40亿元客户家数675家

审计收费总额6.63亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水

2023年上市公司

生产和供应业,水利、环境和公共设施管(含 A、B 股)审 理业,租赁和商务服务业,科学研究和技涉及主要行业

计情况术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数513家

2、投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督

管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪

律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息1、基本信息近三年签何时开始何时成为何时开始何时开始署或复核项目组成为本公司姓名注册会计从事上市在本所执上市公司员提供审计师公司审计业审计报告服务情况项目合伙

陈素素2006年2004年2006年2024年[注1]人签字注册

陈素素2006年2004年2006年2024年[注1]会计师签字注册

戚铁桥2010年2008年2010年2023年[注2]会计师质量控制

倪侃侃2002年2000年2002年-[注3]复核人

[注1]2021年,签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼2020年度审计报告;2022年,签署双环传动、钱江水利、慈星股份2021年度审计报告;2023年,签署浙海德曼、英特集团、旺能环境、慈星股份、禾川科技、双环传动、钱江水利2022年度审计报告。

[注2]2022年,签署慈星股份、双环传动2021年度审计报告;2023年,签署旺能环境、钱江水利、双环传动2022年度审计报告。

[注3]2021年复核解百集团、仙居药业、浙江医药等上市公司2020年度审计报告;2022年,复核解百集团、莎普爱思、申科滑动等上市公司2021年度审计报告;

2023年,复核万得凯、帕瓦股份、涛涛车业等上市公司2022年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2024年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议,认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司2024年度审计工作的质量要求,续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公

司第三届董事会第七次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况2024年4月25日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,其在2023年担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,同意续聘其为公司2024年度审计机构,并同意将议案提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自2023年年度股东大会审议通过之日起。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、会计师事务所相关资质文件。特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

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