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鑫宏业:关于续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-17 00:00 查看全文

鑫宏业 --%

证券代码:301310证券简称:鑫宏业公告编号:2026-018

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓”)

为公司2026年度财务和内部控制审计机构,聘任期为一年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京德皓具有执行证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘北京德皓担任公司2026年度的财务及内控审计工作,聘任期为一年。关于2026年度财务及内控审计费用,董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人:赵焕琪

截至2025年12月31日,北京德皓合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40109.58万元(含合并数,经审计,下同),审计

业务收入为30397.08万元,证券业务收入为17428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日,北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在我所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:姚植基,2010年12月成为注册会计师,2015年11月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京德皓所执业,2025年6月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量3家,复核上市公司审计报告数量3家,签署新三板审计报告数量2家,复核新三板审计报告数量4家。

拟签字注册会计师:顾宁康,2019年5月成为注册会计师,2017年1月开始从事上市公司审计,2024年6月开始在北京德皓所执业,2026年1月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量2家,复核上市公司审计报告数量0家,签署新三板审计报告数量1家,复核新三板审计报告数量0家。

拟安排的项目质量控制复核人员:江山,2001年1月成为注册会计师,2002年2月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德皓执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量6家,复核上市公司审计报告数量2家。签署新三板审计报告数量4家,复核新三板审计报告数量1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况,详见下表:

处理处罚处理处罚类序号姓名实施单位事由及处理处罚情况日期型因国盛金融控股集团中国证券股份有限公司2020年2024年5警示函(行监督管理年报审计项目中,收

1江山月21日政监管)委员会江入审计程序执行不到

西监管局位,出具警示函监管措施。

中国注册因奥派装备2023年度

2025年4会计师协

2姚植基行业惩戒财务报表审计项目,

月29日会惩戒委收到训诫的行业惩戒员会

3、独立性

北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为121.90万元(含税),其中财务报告审计费用100.70万元(含税),内部控制审计费用21.20万元(含税)。

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素,结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序(一)公司董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2026年04月16日召开,审议

通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为北京德皓在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘北京德皓为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况公司第三届董事会第三次会议于2026年04月16日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德皓为公司2026年度财务和内部控制审计机构,聘任期为一年。

(三)生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明;

3、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

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