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丰立智能:关于续聘2026年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-22 00:00 查看全文

证券代码:301368证券简称:丰立智能公告编号:2026-006

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2026年度审计机构,并同意将本议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人

2025年末执业人注册会计师2363人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元

2025年(经审计)

审计业务收入26.01亿元业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

2024年上市公司

审计收费总额7.35亿元(含 A、B股)审制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,计情况涉及主要行业

批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,

1电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研

究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为华仪电气股份华仪电气2017年度、已完结(天健会有限公司(以

2019年度年报审计机计师事务所需在下简称“华仪构,因华仪电气涉嫌财务5%的范围内与电气”)、

投资者2024年3月6日造假,在后续证券虚假陈华仪电气承担连东海证券股份

述诉讼案件中被列为共带责任,天健会有限公司、同被告,要求承担连带赔计师事务所已按天健会计师事偿责任期履行判决)务所

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施

13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23

2人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名李江东吴伟黄灿坤何时成为注册会计师2010年2022年1998年何时开始从事上市公

2008年2016年1997年

司审计何时开始在本所执业2010年2022年1998年何时开始为本公司提

2023年2025年2022年

供审计服务近三年签署了丰立智近三年复核了杭可科

近三年签署或复核上能、九洲药业、大立科技、杭叉集团、桂林

市公司审计报告情况技、桂林三金、众望布三金和米奥会展等年艺等上公司审计报告度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报表审计费用65万(含税),内部控制鉴证报告审计费用15万(含税),合计80万元(含税),审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2026年度的费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

二、履行的相关程序

(一)审计委员会意见经审议,公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备足够的独立性、

3专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公

司2026年度审计工作的质量要求,续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

(二)董事会意见

天健会计师事务所在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构,聘期为一年,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议,同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司第三届审计委员会第十次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

4

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