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华人健康:华泰联合证券有限责任公司关于安徽华人健康医药股份有限公司2025年现场检查报告

深圳证券交易所 2025-12-25 查看全文

现场检查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽华人健康医药股份有限公司2025年现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“华人健康”或“公司”)首次公开发行股票的保荐人、重大资产购买的独立财务顾问,于

2025年12月23日对华人健康2025年有关情况进行了现场检查,报告如下:

保荐人/独立财务顾问名称:华泰联合证券有限

上市公司简称:华人健康责任公司

保荐代表人、独立财务顾问主办人姓名:范杰联系电话:025-83387754

保荐代表人姓名:张晨曦联系电话:025-83387754

独立财务顾问主办人姓名:陈睿联系电话:025-83387754

现场检查人员姓名:范杰、张晨曦

现场检查对应期间:2025年度

现场检查时间:2025年12月23日

一、现场检查事项现场检查意见

(一)公司治理是否不适用

现场检查手段:(1)查阅公司章程和公司治理相关制度;(2)查阅三会文件及相关决议,核查其执行情况;(3)核查董事、高级管理人员变动及相关决策文件;(4)核查控股股东、实

际控制人是否存在变动情况;(5)访谈公司高级管理人员、证券事务代表,了解公司治理相关情况

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行√

3.股东会、董事会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会

议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和深圳证券交易

√所相关业务规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化,是否履行了相应程序√(注)和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序

√和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√

(二)内部控制

现场检查手段:(1)检查内审部门的设置及制度建设;(2)查阅公司的相关董事会文件、内

部审计制度、内部审计文件等资料;(3)访谈公司高级管理人员、证券事务代表,了解公司内部控制的有效性

1现场检查报告1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适√

用)

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计

√部门(如适用)

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)√

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提

交的工作计划和报告等(如适用)

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进

度、质量及发现的重大问题等(如适用)

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计

工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进

行一次审计(如适用)

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员

会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员

会提交年度内部审计工作报告(如适用)

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评

价报告(如适用)

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完

备、合规的内控制度

(三)信息披露

现场检查手段:(1)查阅公司信息披露档案资料;(2)查阅公司信息披露的相关支持文件如

会议决议、合同文本等;(3)访谈公司高级管理人员、证券事务代表,了解公司信息披露相关情况

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致√

2.公司已披露的内容是否完整√

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展√

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项√

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露

√管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站

√刊载

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段:(1)查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相

关规定;(2)查阅公司定期报告、关联交易明细等资料,查阅审议关联交易的三会文件资料和信息披露文件;(3)访谈公司高级管理人员、证券事务代表,了解保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间

√接占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占

√用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务√

2现场检查报告

4.关联交易价格是否公允√

5.是否不存在关联交易非关联化的情形√

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务√

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情

√形

8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批

√程序和披露义务

(五)募集资金使用

现场检查手段:(1)查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件;(2)查阅

募集资金三方监管协议;(3)查阅募集资金专户银行对账单等资料;(4)查看募集资金投资

项目实施情况;(5)访谈公司高级管理人员、证券事务代表,了解公司募集资金使用相关情况

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议√

2.募集资金三方监管协议是否有效执行√

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形√

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流

动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永

久性补充流动资金或者使用暂时闲置的超募资金临时补充流动资√金的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否

√与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险√

(六)业绩情况

现场检查手段:(1)查阅公司定期报告、相关行业研究报告、同行业公司披露信息;(2)访

谈公司高级管理人员、证券事务代表,了解公司业绩情况

1.业绩是否存在大幅波动的情况√

2.业绩大幅波动是否存在合理解释√

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常√

(七)公司及股东承诺履行情况

现场检查手段:(1)查阅公司、股东等相关方所作出的承诺函;(2)查阅公司定期报告、临

时报告等信息披露文件;(3)访谈公司高级管理人员、证券事务代表,了解公司及股东承诺履行情况

1.公司是否完全履行了相关承诺√

2.公司股东是否完全履行了相关承诺√

(八)其他重要事项

现场检查手段:(1)查阅公司章程、相关决议及信息披露文件;(2)查阅公司重大合同、大

额资金支付记录及相关凭证;(3)访谈公司高级管理人员、证券事务代表,了解相关情况

1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露√

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露√

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因√

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风

√险

3现场检查报告

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险√

6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求

√予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规情形

注:(1)2025年1月23日,吕智琳因个人原因申请辞去在公司担任的副总经理职务。(2)

2025年4月,外部董事杨策因个人原因离任;2025年4月23日,公司召开第五届董事会第

七次会议,为完善公司法人治理结构,确保董事会规范运作,根据有关规定同意补选李莉莉为公司第五届董事会非独立董事,并经2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。(3)2025年7月18日,公司召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使;根据《公司法》《公司章程》等关于设置职工

代表董事的要求,经公司职工代表大会选举,公司董事、高级管理人员赵春水的董事职务调整为职工代表董事。上述变动主要系公司实施《公司法》及其配套制度规则等所致,有利于优化公司治理结构,不属于董事、高级管理人员发生重大变化的情形,且均按照相关法律法规履行了必要审议程序和信息披露义务。

(以下无正文)

4现场检查报告(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽华人健康医药股份有限公司2025年现场检查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

范杰张晨曦华泰联合证券有限责任公司年月日

5现场检查报告(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽华人健康医药股份有限公司2025年现场检查报告》之签章页)

独立财务顾问主办人:

范杰陈睿华泰联合证券有限责任公司年月日

6

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