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舜禹股份:公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

安徽舜禹水务股份有限公司

对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定和要求,安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履

职情况进行了评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

1、机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由

原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,

2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业

务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽舜禹水务股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

4、投资者保护能力容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额

不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原

告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪

律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措

施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月14日召开公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议,对容诚会计师事务所进行了审查,认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,于2025年5月28日召开2024年年度股东会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

三、质量管理水平

1、项目咨询

2025年年度审计过程中,容诚会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,容诚会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

4、项目质量检查

容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和

具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个

组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚会计师事务所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。

综上,2025年年度审计过程中,容诚会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用、其他关联资金往来情况及内部控制等进行核查并出具了专项报告。

经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测

试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

五、总体评价

经评估和审查,公司董事会认为容诚会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间,能够按照《审计业务约定书》的约定,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,坚持独立审计原则,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年度年报审计和内控审计相关工作,出具了标准无保留意见的审计报告,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

安徽舜禹水务股份有限公司董事会

2026年4月25日

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