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多浦乐:关于续聘2025年度审计机构的公告

深圳证券交易所 2025-04-19 查看全文

多浦乐 --%

证券代码:301528证券简称:多浦乐公告编号:2025-011

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,

审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡事务所”)为公司2025年度审计机构,聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年11月4日是否曾从事证券服务业务是天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业资质执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

注册地址南京市建邺区江东中路106号1907室

(1)机构性质:特殊普通合伙企业

(2)统一社会信用代码:913200000831585821

(3)首席合伙人:郭澳

(4)2024年末,天衡会计师事务所合伙人数量为85人,注册会计证券代码:301528证券简称:多浦乐公告编号:2025-011

师人数为386人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为227人。

(5)业务规模:天衡会计师事务所2024年度经审计的收入总额为

52237.55万元,其中审计业务收入46009.42万元,证券业务收入

15518.61万元;2023年度上市公司审计客户家数为95家,审计收费为

9271.16万元,主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学

原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。

2.投资者保护能力

(1)计提职业风险基金(2024年末余额):2445.10万元;

(2)职业保险累计赔偿限额:10000.00万元;

(3)职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;

(4)近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3.诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚

3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分0次。28名从

业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(涉及6人)、

监督管理措施6次(涉及19人)、自律监管措施5次(涉及11人)和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师(项目合伙人)杨林自2000年加入该所并开始从证券代码:301528证券简称:多浦乐公告编号:2025-011

事上市公司审计及其他证券服务业务,1999年注册为注册会计师,拥有超过20年证券服务经验。近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师王福丽自2011年加入本所并开始从事上市公司

审计及其他证券服务业务,2015年注册为注册会计师,自2025年起为本公司提供审计服务。近三年已签署超过4家上市公司审计报告。

质量控制复核人张军自2005年加入本所并开始从事上市公司审计

及其他证券服务业务,2007年注册为注册会计师,拥有19年证券服务经验,自2023年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核超过5家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师(项目合伙人)杨林、拟签字注册会计师王福丽

近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制负责人张军于2024年1月收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监管措施1次,除此之外,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。

3、独立性

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计

师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费证券代码:301528证券简称:多浦乐公告编号:2025-011

2024年度(本期)公司财务报告审计费用为75万元(含内部控制审计报告费用)。

2025年度审计费用标准将以会计师事务所提供审计服务所需的专业

技能、工作性质、承担的工作量,以及耗费的时间成本,结合市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡事务所基本信息、投资者保护能力及

诚信记录等信息进行充分了解,并对拟负责公司项目的签字会计师、质量控制复核人进行充分了解,认为天衡事务所及签字会计师有丰富的审计经验,有能力和资格承担公司的审计事宜,且天衡事务所坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意公司续聘天衡事务所作为公司2025年审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会意见

2025年4月18日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过

了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天衡事务所为公司

2025年度审计机构。本次续聘2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2025年4月18日,公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过

了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,监事会认为:天衡事务所执证券代码:301528证券简称:多浦乐公告编号:2025-011业经验丰富,在公司以前年度审计工作中认真、负责,为公司出具各项专业报告内容客观、公正,同意公司续聘天衡事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、第二届监事会第十七次会议决议;

3、第二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

4、关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

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