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艾芬达:关于拟续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-24 00:00 查看全文

艾芬达 --%

证券代码:301575证券简称:艾芬达公告编号:2026-010

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月10日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

(5)首席合伙人:刘维

(6)人员信息:截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

(7)业务信息:容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。

(8)容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计

收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证

券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至本公告披露日,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律

处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施

9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

签字注册会计师(项目合伙人):郑珊杉,2018年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:沈彦波,2014年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2025年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王春媛,2003年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信情况

郑珊杉、沈彦波、王春媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、

监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

郑珊杉、沈彦波、王春媛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素定价。2026年度审计费用合计120万元(含税),其中财务报告审计费用为90万元(含税)、内部控制审计费用为30万元(含税),与2025年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会审议,认为容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司2026年度审计工作的质量要求,续聘容诚会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。(二)董事会审议情况公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司

2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第四届董事会第十五次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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