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新广益:关于公司拟续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

新广益 --%

证券代码:301687证券简称:新广益公告编号:2026-021

苏州市新广益电子股份有限公司

关于公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“新广益”或“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2026年度的财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至

1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

1/43.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告

投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪

律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措

施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:王英航,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。

2/4项目签字注册会计师:孙翔,2019年成为中国注册会计师,2012年开始从

事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过百合股份、泰德股份等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人:李少强,2002年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人王英航、签字会计师孙翔、项目质量复核人李少强近三年内未曾

因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

公司支付给容诚会计师事务2025年度审计费用及内部控制审计费用金额合

计120万元,其中财务报告审计费用100万元、内部控制审计费用20万元。公司预计2026年度审计费用将与2025年度基本持平。2026年审计收费定价原则:

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的从业资质、专业能力及独立

性等方面进行了认真审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,委员会认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,审议通过续聘容诚会计师事务为公司2026年度审计机构的事项,并同意

3/4将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

2.董事会审议程序

公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司

2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、审计委员会履职的证明文件

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明特此公告。

苏州市新广益电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

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